Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если был указан неправильный код вида операции?

NDS Reklama Image
Добрый вечер!
Организация на ОСНО! Сдали отчетность по НДС и только после отправки заметили, что по одной из операций в книге продаж неправильно указан КВО вместо "34", поставили "33".
Сумма налога останется прежней.
Вопрос нужно сдавать уточненку или можно обойтись письмом об ошибочном указании КВО?
Заранее благодарю.
Page Image 1

Comments

No comments available.

Page Image 2
Back to the Index Page