Добрый вечер!
Организация на ОСНО! Сдали отчетность по НДС и только после отправки заметили, что по одной из операций в книге продаж неправильно указан КВО вместо "34", поставили "33".
Сумма налога останется прежней.
Вопрос нужно сдавать уточненку или можно обойтись письмом об ошибочном указании КВО?
Заранее благодарю.